指导和监督庐阳区内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或庐阳区政府裁决的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。
组织实施对庐阳区财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与省级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:省级财政预算执行情况和其他财政收支,庐阳区直各部门 (含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政财务收支。设区的市人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支,省财政转移支付资金。使用省级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。庐阳区投资和以庐阳区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。省属国有企业和金融机构、庐阳区政府规定的省属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。庐阳区政府部门、设区的市人民政府管理和其他单位受庐阳区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。法律法规和规章规定应由省审计厅审计的其他事项。